送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-19 15:50

那我这个月就不用在账上处理了?如果是我到2017年1月才把我的进项税抵完.从本月到2017年1月,我进项累计300元,销项累计400元.到时是不是一起处理?借:应交税费-应交增值税-销项税 400元,贷:应交税费-应交增值税-进项税 300元,贷:应交税费-未交税费100元 ?是这样做吗?

三只小猪 追问

2016-08-19 16:34

那我的进项和销项的一直就挂在账上了?

邹老师 解答

2016-08-19 15:46

你好,不是这样,也不能这样对冲的

邹老师 解答

2016-08-19 15:58

期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税 100
月初扣缴  借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款100

邹老师 解答

2016-08-19 17:10

是的

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 做这个的
2021-02-21 14:29:04
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你说的对,如果本月没有销项,只有进项,那么就需要将这笔分录按照你所说的方式来进行,以便于调平增值税。
2023-03-21 19:50:52
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
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