老师好,5月份进的库存商品“圆钢”,卖的确是“中板”,圆钢的发票5月份已认证,“中板”5月份给做了暂估,6月份来进项票冲掉了暂估根据正确发票做账,现在已认证的圆钢大量库存始终挂在账上,又没有了进项怎么处理?
呈妈
于2016-08-18 16:25 发布 812次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-18 16:39
老师我知道有风险。我6月份才来上班的,可已经这样了,账该怎么处理
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你这样开票有风险啊 进出不一致
2016-08-18 16:37:20

你好 错误的冲掉就可以了,再按正确的来做,产品销售出去可以暂估成本来结转的。
2020-08-02 07:48:54

借;银行存款 贷;应付账款
2017-04-09 14:07:56

可以一次做库存商品的。
2020-07-14 19:51:03

你好 购进需要有发票 %2B入库单%2B对方送货单%2B付款回单入账即可 。 合同是单独保存 不放凭证后面
2020-04-26 20:02:45
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