- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-18 11:13
老师,那请问,如果以前没有计提, 从现在开始计提可以吗。
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你好,第二种处理方式的
2017-12-19 14:39:02

你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-08-18 11:09:57

借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

你好,你这种情况应该按开票金额做账,开了发票再入账,如果发票没给你就不要入账。
2019-09-11 11:33:55

同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
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