送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-18 11:13

老师,那请问,如果以前没有计提, 从现在开始计提可以吗。

养猫专业户 追问

2016-08-18 16:07

那老师,如果我账务不多并且时间充沛的话, 可以重新做账吗???这样我年底时的报表就没问题了可以正常了

邹老师 解答

2016-08-18 11:09

你好,个人建议是先计提,然后支付

邹老师 解答

2016-08-18 16:03

只能是这样了

邹老师 解答

2016-08-18 16:29

你好,可以的

上传图片  
相关问题讨论
你好,你这种情况应该按开票金额做账,开了发票再入账,如果发票没给你就不要入账。
2019-09-11 11:33:55
借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
同学你好 你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...