老师:我们单位原来的会计,1月份有一笔账,销售货物回款,应该把应收账款冲掉,但是她入的预收账款,我现在想把这笔帐调平。应该怎么处理,做分录呢?谢谢
幸福的活着
于2016-08-18 09:26 发布 795次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 是同一个人的往来直接对冲往来科目
保留一个科目就行
2022-04-11 10:21:29

你好,借银行存款,,贷预收账款
2019-07-03 11:58:35

企业不设置预收账款科目,预收款就在应收账款科目反应,借:银行存款 贷:应收账款,用收款单做附件就可以了
2016-04-26 14:57:33

你好,是的,是这样处理的
2022-03-16 14:23:48

你好,公司没有设置预收账款这个科目,在应收账款里,退回预收账款的分录是
借:应收账款,贷:银行存款
2021-06-04 10:18:47
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