老师,年底进行了企业所得税调增调减调计提所得税, 问
同学,你好 要计提,需要以前年度损益调整科目 答
公司是制造业,组装,主要是成本核算,工厂没有入库单, 问
bom表也是你们自己录入的信息 这里就是物料清单 如果你们实际领用和理论上的是一样的话,算出来的中准确 直接人工不用分摊 制造费用才分,可以根据材料耗用量 答
公司买了7张购物卡,送给客户,总额2000元,每张200或3 问
您好,可以直接用消费的正式发票入账就行,计入业务招待费 答
老师,请问有仓储加工方面的课程吗? 问
仓储没有 有工业加工的 答
老师!承租承包单位怎么报经营所得税? 问
您好,企事业单位承包承租经营所得,没有转到自然人税收管理系统里面的,具体如何申报建议您和所属税局确认一下 答

我想看下上个月留抵的增值税,在资产负债表中的应交税金负6万,就是留抵的税额吗
答: 你好,需要看增值税申报的
老师,请问资产负债表里面的应交税费是负数表示留抵税额,这个留抵是指哪一期的留抵么
答: 累计的这个是累计留底税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,我用软件做的账,期初有留抵税额,我就录在了应交税费-增值税留抵税额科目的借方,但是这个科目以后怎么用,本月销项大于进项,但留抵税额足以抵扣,但是完了我看资产负债表应交税费里面有金额,这个要怎么处理
答: 不需要用这个科目,你这个转借转出未交增值税 贷留底税额就可以,之后按下面这个做










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