请问我们公司买车险,公账打的款,但是对方给我开的票与实际我们付款的金额相差3.98,对方说用公司给我们转回3.98,请问怎么做账?
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于2020-10-14 14:42 发布 1271次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2020-10-14 14:44
打款的时候借其他应收款1000 贷银行存款1000
开发票回来是1000-3.98=996.02
借管理费用—车险 996.02 贷其他应收款996.02
收到3.98 借银行存款 贷其他应收款3.98
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开发票回来是1000-3.98=996.02
借管理费用—车险 996.02 贷其他应收款996.02
收到3.98 借银行存款 贷其他应收款3.98
2020-10-14 14:44:27

冲减之前的分录就可以了,以实际发生的费用做账务处理
2020-10-14 14:30:29

为什么会形成这个差异??金额查了多少??你们几套账
2019-03-26 16:36:23

你好,通常是计入营业外支出
2016-09-14 10:09:26

按照实际付款做账,进项税额跟发票保持一致。
2019-10-10 10:55:39
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