可是好像不是连在一起用的,我现在不懂的是,收到款项,在销售模块里做一个收款单,然后再拿这张单据去总账模块中去做会计分录来冲销应收账款?
Rose
于2016-08-15 21:28 发布 895次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好!如果不是连用就必须去不同的模块儿做凭证
2016-08-15 21:34:25

可以的,账务处理也是对的
2018-09-03 15:10:55

应收账款-甲
让甲出一个委托他总部付款的证明
2020-02-06 13:58:37

您好
借:信用减值损失 15000
贷:坏账准备 15000
借:信用减值损失 3000
贷:坏账准备 3000
借:坏账准备 20000
贷:应收账款 20000
550000*0.03=16500
16500%2B20000-18000=18500
借:信用减值损失 18500
贷:坏账准备 18500
借:银行存款 15000
贷:应收账款 15000
借:应收账款 15000
贷:坏账准备 15000
700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500
借:坏账准备 10500
贷:信用减值损失 10500
2022-03-16 22:26:37

同学,你好
未发生坏账损失,那就一直挂着
2023-12-23 13:18:23
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