送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-13 12:28

您好
可以直接将这个应交税费-待认证进项税额转到管理费用-福利费里

333882 追问

2020-10-13 12:59

老师,财务报表是季报的,是不是就等于只填9月的数据就可以了

bamboo老师 解答

2020-10-13 13:10

财务报表是季报的,等于只填9月的资产负债表就好了

333882 追问

2020-10-13 14:55

老师,我这个问题,利润表和现金流量表季报本月金额应该是7-9月的吧

bamboo老师 解答

2020-10-13 15:58

填9月份的利润表跟现金流量表对应的本年累计跟本月金额

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你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录 借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。 本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20
你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
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