老师,我把9月份那张月饼的福利费发票入账了,进项税额做入应交税费-待认证进项税额,不想改9月份凭证,到10月可不可以也不红冲,直接将这个应交税费-待认证进项税额转到管理费用-福利费里
333882
于2020-10-13 12:27 发布 758次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-10-13 12:28
您好
可以直接将这个应交税费-待认证进项税额转到管理费用-福利费里
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你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录
借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。
本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
2021-04-08 14:27:20

你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19

你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09

你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
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