送心意

朴老师

职称会计师

2020-10-12 17:32

同学你好
直接原分录负数红冲

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进项税转出分录不对: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-07-22 14:42:44
你好,就先拿红字信息表做红字冲减
2019-03-12 11:56:20
第1个分录是正确的,第1个。
2024-03-15 10:32:52
应该是,借:管理费用-福利费 1000(红字) 贷:预付账款 1160 应交税费-应交增值税-进项税额转出 160(蓝字)
2018-11-27 16:10:22
您好,按我的理解,1是正确的财务处理方法。
2019-07-05 22:12:00
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