老师你好,我做的是项目部的账,挂靠的是一家有资质的公司,所有款项都要经过那家公司,开票前先付了一部分款到公司作为预缴的2%增值税税金,作为项目部,我该作什么样的账务处理?
草原
于2016-08-15 14:31 发布 935次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-08-15 14:37
借:预付账款--**公司 贷:现金 冲减的时候,借:应该税费--应交增值税(已交税金) 贷:预付账款--**公司,对吗?
相关问题讨论

您好!您这个是内帐吧。您可以先计入预付账款。到时候再冲减。
2016-08-15 14:32:49

借;应交税费——应交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2017-10-10 15:39:05

企业是需要发票列支的,去税局代开发票时就知道税额了。增值税是1.5%,个人所得税 20%,印花税千分之一。
合同约定不可以报销除过路费,停车费,油费以外的的其他费用。
借:销售费用-租赁费
贷:银行存款
2019-01-09 00:14:36

借银行存款 贷其他应付款
借其他应付款 贷应交税费
2022-01-15 10:27:34

计入工程施工--其他间接费用
2018-05-22 08:46:53
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草原 追问
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