送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-10-11 15:35

你好 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资

Katherine 追问

2020-10-11 15:40

支付时呢?老师,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款?

meizi老师 解答

2020-10-11 15:46

你好 是的 是这样来做科目的

Katherine 追问

2020-10-11 16:10

老师,比如,今天老板让我采购办公用品,先给我一笔款项,然后今天买完开具了发票,我能直接就入管理费用吗?

meizi老师 解答

2020-10-11 16:16

你好    做分录:   借其他应收款贷银行存款   借管理费用 贷其他应收款

Katherine 追问

2020-10-11 16:19

老师,因为是同一天的业务,我可以直接做借:管理费用,贷:银行存款吗?

meizi老师 解答

2020-10-11 16:22

你好   等下这个是老板私人给的钱还是公户的钱 ?

Katherine 追问

2020-10-11 16:24

老师,是公户的款

meizi老师 解答

2020-10-11 16:25

你好  借其他应收款贷银行存款 借管理费用 贷其他应收款 按这个做 。   别想着方便 。 银行回单是收款人是你 不是客户 。

Katherine 追问

2020-10-11 16:26

好吧,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-10-11 16:37

没事的  希望能帮到你

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你好 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资
2020-10-11 15:35:15
预付时,借 预付账款20000 贷 现金或银行 20000 装修完有发票了吗?如果和房屋连一块,应该先入在建工程,和房屋一起转固定资产,如果是单独的,进长期待摊费用 借长期待摊 50000 贷 现金或银行 30000,同时贷 预付账款 20000
2014-09-12 11:14:00
你好!这个设计师和工程监理,可以计入到工程施工合同成本—人工费 贷应付职工薪酬 销售计入到销售费用 贷应付职工薪酬
2022-03-28 13:47:45
您好,记入长期待摊费用-装修费。借;长期待摊费用-装修费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税(一般纳税人取得增值税专用发票40%部分,否则无此分录)贷,现金或者银行存款等科目。
2017-12-30 17:37:28
您好 请问装修发票收到了吗
2022-12-10 15:21:04
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