老师,你好!我们上月开了红冲怎么申报时无法体现呢
缘份
于2020-10-09 11:55 发布 723次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-09 12:24
这个实际销售额这个开票系统这个是减掉红字,你这个附表1 不是等于这个吗? 不单独体现,是这个蓝字-红字体现销售额
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这个实际销售额这个开票系统这个是减掉红字,你这个附表1 不是等于这个吗? 不单独体现,是这个蓝字-红字体现销售额
2020-10-09 12:24:04

对的
对方没有认证你开了红字信息表
然后再开负数发票的
2020-02-16 23:30:55

你好,销售和税额总计负数不能申报的,要么增加未开票收入和税额,使总金额为正数,要么去税务大厅才能申报。
2018-09-17 11:32:25

需要,这个需要按6月申报,你这个7月红冲,这个是冲掉7月销售收入
2020-07-11 11:05:00

你好,上个月的税款正常申报
次月申报这个月的时候,按正数发票减去红冲发票之后的收入,税款申报
2018-08-21 08:46:49
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2020-10-09 12:26
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2020-10-09 12:27