老师问下我们当月收到一笔2632381.2的服务费还没有开发票给对方现在问当月应该做哪比分录?,分录一:当月分录是这样吧借:银行存款2632381.2贷:应收账款2632381.2。分录二 借:银行存款 2632381.2贷:主营业务收入-xx项目2555709.9 应交税费-应交增值税76671.30 请问老师哪个分录对?当月服务费收入但还未开票
Jasmine
于2016-08-12 11:31 发布 773次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-08-12 11:45
老师我们是小规模哦,那下月开票 借:预收账款2632381.2 贷:主营业务收入-xx项目2555709.9 应交税费-应交增值税76671.30。对吧?然后还需要做什么分录呢比如:计提税这些,我是新手会计很多不懂请老师解答下还需要做哪些分录呢?
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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