送心意

黄老师

职称会计师

2016-08-12 11:45

老师我们是小规模哦,那下月开票 借:预收账款2632381.2 贷:主营业务收入-xx项目2555709.9 应交税费-应交增值税76671.30。对吧?然后还需要做什么分录呢比如:计提税这些,我是新手会计很多不懂请老师解答下还需要做哪些分录呢?

Jasmine 追问

2016-08-12 11:55

借:应交税费-应交城建税 (76671.3*7%) 应交税费-教育费附加(市里的按3%, 76671.3*3%) 贷:银行存款,这笔是交税时做吧?凭证有银行单对吧?还有什么凭证吗?

黄老师 解答

2016-08-12 11:34

你好,可以先入预收账款,等开票时,冲减预收账款科目

黄老师 解答

2016-08-12 11:47

计提城建税,借:营业税金及附加   贷:应交税费-应交城建税 (76671.3*7%)  应交税费-教育费附加(市里的按3%, 76671.3*3%)

黄老师 解答

2016-08-12 11:56

是的,地税打印完税凭证以及银行回单入账

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
你好 现在咨询什么问题呢 
2023-10-19 15:01:08
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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