送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-10-02 15:00

你好
你是一般纳税人的吗

薄荷小子 追问

2020-10-02 15:12

是的,一般纳税人

郭老师 解答

2020-10-02 15:15

09年之后购入的就是一般计税
你们之前应该抵扣了吧

薄荷小子 追问

2020-10-02 15:29

当时会计没有抵扣?我现在开票税率对吗,按3%开?

郭老师 解答

2020-10-02 15:37

不是
什么原因没有抵扣
应该不是不允许抵扣的吧

薄荷小子 追问

2020-10-02 15:41

你有**吗,我联系你

郭老师 解答

2020-10-02 15:44

不好意思
学堂不允许我们私下跟你们交流

薄荷小子 追问

2020-10-02 15:50

可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,这个在申报表怎么申报呢?

郭老师 解答

2020-10-02 16:01

在附表一简易计税3%
主表应纳税减征额
减免表减免项目第一行

薄荷小子 追问

2020-10-03 07:31

那这个减免在账务上我应该计入到那个科目?

郭老师 解答

2020-10-03 08:06

直接安2%做应交税费简易计税

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相关问题讨论
你好 你是一般纳税人的吗
2020-10-02 15:00:38
你好同学,也是按和他一样
2020-07-26 18:31:33
是的,一般纳税人出售未抵扣进项的固定资产按3%的税率计算增值税并减按2%征收。 开票按3%的税率计算开具发票。申报按3%填写 ,1%减征的部分填写主表23行。
2017-07-18 22:07:03
你好,挂在主表的第七、八栏,还有应纳税额减征额栏及减免税情况明细表
2017-09-23 08:10:58
现在出售的话,如果是一般纳税人就是13%,小规模纳税人就是3%
2019-04-15 14:28:22
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