- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 ; 计提当月的 工资 你上月做计提分录 了嘛
2020-09-30 10:24:33
借预付账款贷其他货币资金。
2022-04-07 13:48:36
您好
计提后挂账在应付职工薪酬-工资 贷方科目就可以了
2023-07-02 21:14:17
您好,计入管理费用-办公费
2019-08-23 10:15:56
您好 委托加工支付的加工费,需要这样做:
1、发出加工材料时:
借:委托加工物资
贷:原材料
2、支付加工费时:
借:委托加工物资
借:应交税金――应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3、加工完毕收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
2019-03-28 12:10:10
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