- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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你好 没有认证借:费用或者成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行等
认证后借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2019-06-14 11:54:14

你,收到销项负数发票是这样处理
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13

是的,就是那样处理的哈
2023-08-17 15:01:07

您好
请问收到发票的时候分录怎么写的
2021-04-15 13:01:33

你4月认证抵扣就可以了
2020-04-17 12:38:17
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