送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-27 21:49

您好
申报增值税的时候是直接填报开票金额为20万

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您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
您好 申报增值税的时候是直接填报开票金额为20万
2020-09-27 21:49:26
红字发票和负数发票都是增值税专用发票,其区别在于红字发票和负数发票的开具方式和目的不同。 红字发票主要用于企业销售货物或提供劳务时,因开票有误、销货退回、服务中止、销售折让等情形而需要开具负数的增值税专用发票,即冲减原销项金额。红字发票的开具需要经过税务机关的批准,并且只能用于冲减原销项金额,不能用于抵扣其他税款。 负数发票则是由企业自行开具的,用于抵扣之前已经申报但未缴纳的税款。负数发票的开具需要经过企业的申请和税务机关的批准,并且只能用于抵扣之前已经申报但未缴纳的税款,不能用于冲减原销项金额。 因此,红字发票和负数发票的主要区别在于开具的目的和方式不同。红字发票主要用于冲减原销项金额,而负数发票则主要用于抵扣之前已经申报但未缴纳的税款。
2023-11-17 18:51:46
新年好 仍然是正常申报,但是你的销售收入是负数的
2022-02-08 14:47:31
你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
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