老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
7月我们付了订金,8月补齐全款,发票一起开在8月,怎么做账
答: 你好 7月我们付了订金, 借:预付账款 贷:银行存款 8月补齐全款, 借:预付账款 贷:银行存款 发票一起开 借:库存商品等科目 贷:预付账款
我在7月份用金蝶做账,5月份有一个客户在我们这里下单付了全款,在8月份才想起来对公的钱不含税,所以要求对公退款,怎么做这笔账啊
答: 借预收 账款等 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我们为租了一套房子给员工作为宿舍,租金每月1500,2019年7-9月我们一起支付给房东了,一共付了4500。做了预付,房东在8月份代开了一张4500的发票过来,请问我们需要在8月份一次性确认8月9月的费用吗?还是只确认8月份的费用?
答: 是要按月确认房租支出的费用核算的。