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宸宸老师
职称: 注册会计师
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嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

您好,按照全额入进项税额
2020-09-23 16:18:08

是不是还有加计抵减优惠这个?
2021-01-26 15:19:43

不填写,没有认证不填写增值税申报表
2020-03-11 13:24:31
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