老师进项税额5%加计抵减怎么做账??? 问
一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税 二、缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款, 其他收益。 答
老师,在一月份认证抵扣进项税额了,2月时因为各种原 问
您好,是的,就是上面的分录,增加了主营业务成本 答
老师,第二题,解析里面的。那个计算。3000—(450—30 问
同学,你好 3000净利润是资料三中已知条件。 答
去年暂估服务费,今年没收到票,调增了,账务如何处理 问
只要对补交企业所得税做账务处理 答
老是 这个应该怎么写会计分录? 问
你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了 答
请问2016年山丹县预缴增值税是怎么算的?(跨区域涉税)
答: 您好,您是什么计税方式,一般计税是预交2%,简易计税是预交3%
跨区域涉税事项报告表打印出来了,怎么预缴增值税 预缴增值税怎么算的老师?
答: 同学:您好。本区的办完,现在要联系所跨区域的税务,咨询怎么办理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
跨区域涉税事项报告表打印出来了,怎么预缴增值税
答: 您好 然后在异地电子税务局 跨区涉税事项里面 外经证报验 然后每次开具发票之前 进入异地电子税务局 跨区涉税事项报告里面找到外经证 下面有预缴申报表 打开就可以填表 然后保存提交缴纳 地区不同 会有差异的哈 最好电话咨询下 异地税务大厅或者12366 以异地为准
老师 我们跨区涉税的 要预缴增值税 我们有跨区的收入中有部分需要冲红的,预申报的话收入不减掉冲红的部分是吗? 到时申报主管税局的收入时再填负数冲红是吗?
老师,我们在电子税务局上面做了跨区域涉税事项报告,税务局也已经通过了,能打印出来这个报告单,但是为什么点预缴增值税那里不能出来预缴增值税表呢
Cocococola 追问
2020-09-23 14:10
蒋飞老师 解答
2020-09-23 14:11
蒋飞老师 解答
2020-09-23 14:13