8月做了笔分录:借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000,9月调整为应付账款,借:应付账款 5000 贷:预付账款 5000,不知道是对的,还是要红字冲老师

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于2020-09-22 08:19 发布 1793次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
分录有问题,第二个借贷不平
2019-08-18 10:35:57
你好,先付款,后采购是计入预付,先采购后付款,是应付账款
内外账是一致的
2017-10-19 14:03:59
您好!你收到了货或者发票就计入应付。什么都没收到的时候就计入预付。
2016-12-05 14:30:41
预 时 借预付账款 贷银行存款
2018-12-29 11:02:11
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