送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-03-24 15:03

在预付账款核算不多的单位,可以用应付账款替代预付账款科目核算。

何淑华 追问

2021-03-24 15:06

那现在我要做付尾款24000元的分录,并登记固定资产入账,我该怎么做分录呢?

江老师 解答

2021-03-24 15:07

一、用发票列支分录是:
借:固定资产
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
二、支付尾款时分录是:
借:应付账款
贷:银行存款

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