送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-09-20 21:14

同学你好,扣点按代理费做收入处理,付给供应商的金额做代收代付处理。

雪狼 追问

2020-09-21 13:31

比方说一般纳税人销售额是50000,扣点2000,最后付给供应商48000,分录是怎么写的

雪狼 追问

2020-09-21 13:36

我之前是这样,借应付账款50000,贷主营业务收入1769.9,应交增值税销项230.1,银行存款48000

雪狼 追问

2020-09-21 13:36

总感觉哪里不对

王雁鸣老师 解答

2020-09-21 13:37

同学你好,具体会计分录如下:
1、收到销售款时:
借:银行存款 50000元
贷:其他应付款 50000元
2、结转扣点时:
借:其他应付款 2000元
贷:其他业务收入 2000/(1+增值税率)元
       应交税费-应交增值税-销项 2000*增值税率/(1+增值税率)元
3、支付给供应商时:
错:其他应付款 48000元
贷:银行存款 48000元

雪狼 追问

2020-09-21 13:37

老师能帮我订正吗

雪狼 追问

2020-09-21 13:38

收到,谢谢

王雁鸣老师 解答

2020-09-21 13:44

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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相关问题讨论
同学你好,扣点按代理费做收入处理,付给供应商的金额做代收代付处理。
2020-09-20 21:14:01
购入时 借:库存商品10000 贷:应付账款10000 销售时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 确认返点,支付款项时: 借:应付账款 10000 借:主营业务成本-3000或者确认主营业务 收入贷方3000 银行存款7000
2019-01-13 13:26:57
联营收入的会计分录   1、支付商场租金:   借:主营业务成本    贷:银行存款等   2、供应商销货款到账:   借:库存现金等    贷:应付账款—某供应商销货款   3、月底除去扣点及费用返给供应商时:   借:应付账款—某供应商销货款     贷:主营业务收入(扣点及费用)      银行存款等
2024-03-13 20:14:40
您好,借:销售费用-服务费用,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。一般情况下,超市联营客户的账按一般购销处理即可。
2017-11-26 12:54:08
供应商给你开发票吗?算你的成本就可以了
2020-02-02 15:30:47
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