- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-05 18:44
老师:如果计提了,交时是 借:应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款 是这样的吗。麻烦老师说下,谢谢
相关问题讨论
你好,没有看到你所提供的分录是什么
2016-08-05 19:53:58
你好,这是交纳分录,应付职工薪酬应该是在计提分录里体现
2016-08-05 18:38:51
你好,第一个不应该扣除正常日工资,补偿是三倍,正常工资也是万发放的
2021-04-07 08:25:11
你好,职工薪酬科目下,直接设置工资二级科目的。
2020-03-01 20:10:24
980是服务成本,利得损失加12,利得收益和减少的支付成本-95,分摊的摊余费用+86
2021-12-17 22:32:41
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