送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-09-19 14:05

1这个增值税根据你们代开发票那个交增值税填写,2第11栏未达起征点销售额: 没有金额,没有普通发票话,这个 没有金额,3不会,这个倒数第2栏这个会自动生成代开专票这个税额,最后一行是0 ,4 ,对 ,5 。这你开专票不免,普通发票才免,6退学费这个开红字发票,去税局那边带上之前蓝字全部栏次去税局代开红字发票贷银行 贷预收-100 贷应交税费-3 这样,这个之前多交税,这个是税局退税还是这个抵减后续需要交看你税局口径

追问

2020-09-19 14:25

1、未开票收入不用体现在增值税季报上?不属于漏报收入吗?  2、如果季度未开票收入达40万,怎么填报?

maize老师 解答

2020-09-19 14:33

你有未开发票 吗?需要体现,这个这个合计季度不超过30万,公司填写10行未开发票的部分,换成不含税,个体户是填写11行,2 ,,超过30万未开发票填写1行

maize老师 解答

2020-09-19 14:34

要是享受最新生活服务免增值税,这个未开发票发票这个填写12栏其他免税额下面

追问

2020-09-19 14:39

1、季度未达30万的未开票收入填入第11行“未达起征点销售额”? 2、季度未开票收入达40万,填在第一行是填10还是全额40?

maize老师 解答

2020-09-19 14:47

1这个个体户才填写11行,是公司填写10行,2 ,填写40万,

追问

2020-09-19 17:01

比如这季度有10万未开票收入填在第10行“小微企业免税销售额”,下季度里把这10万发票开了,就填在第一栏,对吗?

maize老师 解答

2020-09-19 17:40

不是,,下季度里把这10万发票开了,就填在第一栏,对吗?这个是开发票-之前无票收入去申报填写 没有开别的是0申报

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相关问题讨论
你好,你是季度报税的话,季度末再结转就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好,是的,借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入-政府补助。
2018-07-11 18:46:47
小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,小规模纳税人免征增值税这样做分录 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2019-09-23 16:28:26
你好!营业收入应该贷记主营业务收入。然后借应纳交税费-应交增值税 贷营业外收入
2018-01-11 12:08:17
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