送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-17 09:14

您好
这样账务处理正确的

晨曦 追问

2020-09-17 09:17

那这个税额,有老师说要去认证,然后再做税额转出是吗?可是我在增值税发票综合服务平台没有看到他的税额啊,这个税额我到底需要怎么处理呢?刚接触一般纳税人公司,这个不懂

bamboo老师 解答

2020-09-17 09:19

在增值税发票综合服务平台做勾选不抵扣操作 就好了
增值税发票综合服务平台没有这张发票吗

晨曦 追问

2020-09-17 09:22

是的综合服务平台没有这张发票,这个发票我也没有做验证,是不是需要验证一下呢?

bamboo老师 解答

2020-09-17 09:23

那您验证下 应该综合服务平台有的

晨曦 追问

2020-09-17 14:24

老师,验证这张发票系统总是显示繁忙,不显示验证码,然后换一张发票验证又没有问题,会不会我那张发票有问题啊?

bamboo老师 解答

2020-09-17 14:24

请问发票是什么时候开具的

晨曦 追问

2020-09-17 14:30

上个月22号开的

bamboo老师 解答

2020-09-17 14:54

那跟对方联系下 看对方是否上传了

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是的,借管理费用---差旅费,贷库存现金
2020-03-05 09:24:33
你好,是这样做分录的
2019-09-08 09:02:38
意思 一样 主要看你软件的取数方向来确认管理费用是记贷方还是借方
2019-08-27 15:21:53
这是实际 支付时前面还有一个分配的分录 借管理费用等贷应付职工薪酬
2019-08-09 11:05:45
冲销时 借:管理费用 负数 贷:库存现金 负数 这样原样冲回处理。
2018-07-16 15:18:10
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