老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

老师,税控盘的抵扣,分录该怎样做?借:管理费用-办公费280贷:银行存款280抵减增值税时,分录该怎样做
答: 你好, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时; 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
老板购买设备2000元是现金支付没有通过银行转账,对方也要给开具增值税专票,用现金没有事吧!直接就做成借管理费用,借应交税费贷库存现金,分录是这样做吗?
答: 你好,分录是这样处理,但是最好是银行转账支付
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问下述分录是否正确 购买税控盘(不是第一次购买,对方开的专票)及服务费,购买税控盘,借:管理费用 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款 购买的服务费 借:管理费用-服务费 贷:银行存款 (贷缴纳增值税时,再借:应交税费-减免税额 贷:管理费用)
答: 同学你好,这样可以。








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k1 追问
2020-09-15 10:10
紫藤老师 解答
2020-09-15 10:10