新成立的公司 8月份开票总额为72524 其中有44900 是开错的,到9月份的时候对方公司说开错了,不能报,然后9月份又重新给他开了44900销项, 然后一直到10月份才开红字冲回 我们是小规模纳税人,冲回之后8月份的实际销售收入为27624 不超过三万 是不用纳税的 ,但是我们9月份已经交了8月份增值税了,现在冲抵增值税的话,8月份不超过三万的那部分是不是也不用交税,直接把这部分也冲抵了
快乐阳光
于2015-10-12 18:03 发布 800次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

有内容就填写,没有的保存空表申报。
2017-04-07 17:13:34

你好,代开发票是不需要缴纳增值税的,具体你可以咨询一下税务局
2019-09-26 12:05:31

你好,可以参考这个的
2023-09-12 21:39:23

您好,同学,请稍等下
2023-09-12 21:34:20

你好,按月申报的是每个月10万免税增值税,按照季度的是每个季度30万。
2020-11-26 17:54:37
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