这张发票总共有清单7张这个清单是其中一张,清单中的茶叶是上个月商贸销售商品量完成了厂家的任务后给予的返利(商贸公司从厂家购进的商品是设备不是茶叶),请哪位大神指点一下如果就以这个清单为做账依据的话,账务应该怎么处理?之前问过这个问题了但是老师的回答我没有看明白,请哪位老师能详细的给解答一下,谢谢!
天道酬勤
于2020-09-14 19:48 发布 3986次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-09-15 09:52
同学你好
直接做、
借银行
贷主营业务收入
贷销项
这样就行了
相关问题讨论

清单上给你开的是设备吗?
2020-09-14 19:56:01

同学你好
直接做、
借银行
贷主营业务收入
贷销项
这样就行了
2020-09-15 09:52:39

你好
销售 借;应收账款 1000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
退货
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 350
借;库存商品 贷;主营业务成本
借;银行存款 贷应收账款 650
2018-10-24 17:15:40

你好,
借:应收账款等
贷:主营业务收入 发票中价款部分
贷:应交税费——应增(销) 发票中税额部分
2020-03-08 20:47:32

您好
那可以去仓库盘点 然后做明细账
2021-12-09 09:30:21
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