新到一个公司,商贸型建材公司,之前19年成立,但是一直没有产生任何业务往来,一直没建账,我现在来了要把这一套账建起来,请老师跟我讲一下建账的具体操作

A
于2020-09-14 15:48 发布 1051次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-09-14 16:08
你好
初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。试算平衡开始做账
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你好
初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。试算平衡开始做账
2020-09-14 16:08:46
你好,根据业务发生情况做相应分录,登记账簿,出具报表就是了
2019-06-27 16:30:26
重新建账根据原账的期末余额录入到新账的期初余额。往来款先设置明细科目再做期初余额录入。
2019-06-17 09:20:58
往来核销是用来进行账龄分析的。有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账,等和对方结算时挂到应付账款。
这时再对预付款和应付款进行核销,这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱,从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。
预收和应收也可以这样核算。保证月底只有一个科目有余额,要么预付账款有余额,算债权;要么应付账款有余额,算债务。
用不用就看你们自己了
2019-07-30 15:28:54
您好,还有资产要盘点。
2017-04-26 20:52:31
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2020-09-14 16:25
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