我们公司8月份开具增值税技术服务费销项发票,没有对应的进项票抵扣,挪用抵扣了其他项目的设备类发票?这样抵扣符合逻辑吗?我应该在抵扣的当月结转成本吗?
千叶凉萍
于2020-09-14 08:56 发布 983次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-09-14 09:04
你好 可以抵扣的 。 你比如产生了技术服务的销项税。 你可以用租金或则购买办公用品的进项税来抵扣的。 是的 你当月已经产生收入了 那么成本也得结转的
相关问题讨论

你好 放弃抵扣这样可以的
2022-04-01 09:42:47

你好,根据票面税额抵扣的
2017-11-07 14:58:36

您好!可以的。
2016-05-31 10:16:29

认证期是360天,什么时候认证,当月认证当月抵扣,抵扣不完的可以留抵,下月抵扣
2019-12-19 10:29:04

简易计税项目,不能抵扣进项税。
2018-04-08 17:50:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
千叶凉萍 追问
2020-09-14 09:43
meizi老师 解答
2020-09-14 09:49