- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,如果是专用发票,且已经认证,少支付的金额计入营业外收入
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款4850 营业外收入115.5
2016-08-02 14:42:27

你好,如果是专用发票,且已经认证,少支付的金额计入营业外收入
借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款4850 营业外收入115.5
2016-08-02 14:42:22

同学,你好
你就按照你实际支付的金额做账
2021-10-22 11:56:47

你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
2020-10-13 10:51:37

你好
借待摊费用/其他应付款
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 银行存款等
2020-01-10 09:04:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息