请问,我公司为增值税一般纳税人的建筑公司,本月由于已交税金大于销项税金,应交税金-应交增值税是借方余额,月末我应该如何进行账务处理?
温暖的帅哥
于2016-08-02 08:45 发布 864次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-02 08:57
因为外地项目6月先开了发票,但是预缴税票的开具日期为7月,所以6月交了税,但是7月才计入已交税金抵消的。
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已交税金大于销项税金 为什么
2016-08-02 08:50:25

您好,您说的具体分录是?
2021-12-04 08:07:07

最好分开应交税费-应交增值税的明细科目吧,计入销项税额,这样比较规范的
2018-06-26 11:08:28

小规模纳税人可以不用进行结转的
2021-01-15 18:03:58

你好,预缴的2%挂着就可以的。
2022-02-24 16:42:47
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温暖的帅哥 追问
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