送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-04 09:38

是这样的,6月份的账不知道接没接账,我结7月的账的时候,没有计提折旧,反结账了,想计提折旧,反了好几次,不知道是我把6月份的给返了,还是6月份的没有结,现在是会计期间一直显示5期间,我想问我可以单独结6月份的账,结完6月份再结7月份的吗

晓海老师 解答

2016-08-02 06:01

你好!看看这里的链接


http://wk.baidu.com/view/8a33c98ab9f3f90f76c61b97

晓海老师 解答

2016-08-04 09:49

你好!应该是先结转6月在结转7月的

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相关问题讨论
套打打印凭证的时候,会合并科目金额信息。合并多张凭证为一张凭证并保存的功能不太知道啊,建议联系一 下软件服务商问问吧。
2014-09-23 21:09:22
好的,首先你要确定是金蝶软件专业版。年末结账未分配利润,那么你需要在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为未分配利润的金额,填入“本期发生”即可。比如公司年末未分配利润为1万元,那么你就在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为1万元,填入“本期发生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好,这个分录需要手工做的,盈利时 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 亏损做想到分录
2022-04-13 19:30:00
同学,你好 需要年结
2026-01-13 12:32:04
同学你好,在报表与分析里点开新增获取
2023-04-13 10:54:17
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