金蝶KIS专业版月末结账步骤内账

Mrs Gao~加拿大葡萄酒
于2016-08-01 23:46 发布 7169次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-04 09:38
是这样的,6月份的账不知道接没接账,我结7月的账的时候,没有计提折旧,反结账了,想计提折旧,反了好几次,不知道是我把6月份的给返了,还是6月份的没有结,现在是会计期间一直显示5期间,我想问我可以单独结6月份的账,结完6月份再结7月份的吗
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你好!看看这里的链接
http://wk.baidu.com/view/8a33c98ab9f3f90f76c61b97
2016-08-02 06:01:29
你好,期末过账,然后结转损益
然后把本年利润做分录结转到利润分配——未分配利润就是了
借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润
或相反分录
2019-01-03 15:08:57
套打打印凭证的时候,会合并科目金额信息。合并多张凭证为一张凭证并保存的功能不太知道啊,建议联系一
下软件服务商问问吧。
2014-09-23 21:09:22
好的,首先你要确定是金蝶软件专业版。年末结账未分配利润,那么你需要在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为未分配利润的金额,填入“本期发生”即可。比如公司年末未分配利润为1万元,那么你就在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为1万元,填入“本期发生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好,这个分录需要手工做的,盈利时
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润
亏损做想到分录
2022-04-13 19:30:00
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2016-08-02 06:01
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2016-08-04 09:49