送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-30 17:19

<p>你好,暂估只需要是暂估应付账款,而不需要是哪个公司的。把原来暂估的冲销,然后按发票进行帐务处理。</p>

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
你好 借原材料-暂估 贷应付账款
2020-06-30 15:56:31
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录,用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...