送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-06 23:50

您好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

张丽 追问

2020-09-07 00:00

老师建筑的班组不是我们员工,应该是预付或者其他应收款吧。

bamboo老师 解答

2020-09-07 07:01

如果不是自己单位员工用其他应收款

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相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-09-06 23:50:00
您好同学,你报销的这个生活费的话有发票。吗
2022-04-11 11:16:29
你好,计入施工成本—间接费用—管理人员薪酬—福利
2020-06-23 15:57:39
同学,你好 当做借款 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-17 10:59:45
你好,可以不开发票。但是对方索取,承包方就应该给开具,可以开具编码为:不征税项目-建筑服务预收款,的普通发票。
2022-03-05 18:36:23
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