公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

3月份给客户发货,未收到钱,四月份来的公司,借方应收账款余额2000元,这个月收到现金2000,借:库存现金 贷:应收账款 收入 该怎么做分录呢
答: 老师,我如果借:库存现金2000 贷:应收账款2000 借:应收账款2000 贷 主营业务收入2000 可是3月底应收账款借方余额还有2000,这样做就平不了账呀
老师:我先收了对方客户的预付款,做分录时是:借库存现金 贷应收账款 我现在要用这预收的钱给对方寄快递,请问怎样做分录
答: <p>借;销售费用 &nbsp;贷;库存现金 &nbsp;</p>
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我用软件记账的话 应收账款,比如客户欠了2100元。但是,他后来只给了2000元。那100元。不给了 那么,我应该怎么做分录呢。要平掉应收账款,可是,实际收到的库存现金没2100
答: 借;库存现金 2000 财务费用 100 贷;应收账款 2100







粤公网安备 44030502000945号



王悦 追问
2016-07-30 11:01
邹老师 解答
2016-07-30 10:46
邹老师 解答
2016-07-30 10:58
邹老师 解答
2016-07-30 11:03