计提:借:管理费用-工资 贷:应付职工-工资 支付工资:借:应付职工-工资 贷:库存现金 结转半年利润,借:半年利润 贷:管理?应付职工 结转本年利润贷方哪里是写应付职工还是写管理费用?

嘻嘻
于2020-09-03 17:46 发布 1231次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,结转本年利润贷方是写管理费用
2020-09-03 17:47:22
你好,借应付职工薪酬――福利费 贷库存现金 然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬
2018-10-09 15:44:43
计入管理费用奖金科目
2017-02-20 11:06:51
可以的 但是这个需要给员工缴纳个税
2018-04-13 11:07:50
您好
可以这样操作 计入管理费用——福利费可以的
2019-09-17 09:39:31
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