老师,我们做国内陆运代理,进项是9%的运输代理,销项 问
无车承运,也应开9%的运输服务 答
老师,您好!我们公司准备做餐饮,请问购买的餐具都需 问
是的,都要开票的才行 答
实际支付给员工的职工薪酬和个税申报的一致吗?是 问
是,金额要比实际支付的大,这个是正常 答
2025年12月份计提年终奖,2026年1月申报年终奖的个 问
您好,可以的, 这个没有问题 答
年底资产负债表上未分配利润有600多万,2个股东分 问
借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付股利 200万 借:应付股利 200万 贷:银行存款 160万 应交税费-应交个人所得税 40万 答

邹老师,我之前是把收到的发票做 借工程施工-合同成本 -分包工程 贷 银行存款 ,我看你现在告诉我的分录是价税分离那张分包的发票 这之间怎么搞 啊
答: 现在营改增了,如果是专票需要价税分离,这样你公司也能少交点增值税
老师,我五六两个月的收入分录:借:银行存款等 贷:主营业务收入 成本分录:借:主营业务成本 贷:银行存款等 因为营改增要价税分离来做分录,我应该怎么调整?
答: 您好!借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 成本那个如果没有进项就不用调。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这题的价税分离的算法为什么是这样算?银行存款不是一共只要支付10000+1000=11000吗?
答: 农产品是用金额×税率计算处理的。 和其他分离不一样
收到本市服装厂通知,上月购入的童装400件,每件少收3元,并补来发票1张,计1404元价税款,上述款项以银行存款支付。经查,该商品已出售100件,并已结转销售成本。请作分录。
4月份做了一笔分录是借:开发成本5000 贷:银行存款5000,7月发现发票是专票,并且在七月份认证了,请问7月份应做什么分录调整
早起根据合同暂估了一笔已结转销售的成本,现在发票来了,金额没有变化,与暂估相同,能不能不做反冲分录,直接就做一笔借应付暂估,贷银行存款就好可以吗?









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