老师,你好。(以前账在别人那里做,现在拿回来自己做的,2020年7月份开始建账,录初始数据)第一张图片是固定资产清单,第二张图是我们重新录入系统的资料,你看我这样录对了吗?

秋茴
于2020-09-03 09:50 发布 939次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-09-03 10:16
同学你好
这样就是对的哦
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同学你好
这样就是对的哦
2020-09-03 10:16:53
你好,是的,流程是这样的
2018-04-28 10:18:32
您好,可以先计算出差额,看看多的那边是否有这个差额的单个的固定资产,如果没有的话,那要把固定资产明细账和固定资产系统中当月的固定资产卡片一个一个的对一下的。
2016-12-17 20:36:47
借 累计折旧
贷 固定资产
直接这样转销处理的。
不一致,你是哪两个 科目 不一致,直接用分录对销调整就可以了。
固定资产清理 和还有另外的科目 是哪一个,直接对调。
2020-07-01 21:48:37
你好!直接进项月末结账就可以
2016-09-10 15:33:46
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秋茴 追问
2020-09-03 12:28