老师好,我们是餐饮公司,疫情期间增值税免税,我们申报增值税时包括开票收入和未开票收入,8月含税收入22W,其中8月开票统计金额10W(税率栏是免税),未开票22-10=12W,这月申报的时候开票收入填写的是10未开票收入12/1+6% 填写的,税额部分做账时借:应交税费 贷:营业外收入,这样可以么
静静地、聼
于2020-09-02 14:40 发布 901次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-02 14:43
不用直接填写12万就可以
相关问题讨论

同学你好,
这样是可以的哦
2020-09-02 14:54:48

不用直接填写12万就可以
2020-09-02 14:43:14

借应交税费、应交增值税销项94贷主营业务收入。
2022-09-09 14:01:01

你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30

税务的财务报表报了没有,如果没报,就直接做在6位,如果报了,就只能放在7月账务处理
2017-07-14 20:53:45
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