8月开具技术服务费发票,对应税率6%,没有应税服务类发票抵扣,认证抵扣的进项是其他项目材料设备类的发票,提交增值税申报表时提示填写附表三,这种情况我应该怎么办?
千叶凉萍
于2020-09-02 13:38 发布 1140次浏览


- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
您附表三有数据了啊 保存就好了
2020-09-02 13:39:41

你好!把你们的实际情况写一下就可以的,一月份的发票没有收回来嘛?
2020-08-19 15:33:58

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

您好,实际的就填负数
2022-03-14 10:03:05
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