老师,你好,我公司平常的报销流程是这样的,采购在采购原材料的时候,会写个付款申请单,领导签字,出纳打款,原材料回来之后,仓管会给我个入库单,发票回来后,采购又把发票给我,每个月底,我都要找这家供应商的付款申请单,入库单和发票,把他们粘到一起,对于采购来说发票到没到,需要会计提醒,除了供应商主动开票,不然就不知道去要发票,老师,你们平常是怎么操作的?
wenwen
于2020-08-28 08:15 发布 1539次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-08-28 08:20
您好,,采购付款,会计入预付账款。收到票,会计入账,冲掉预付账款。等到月底,凡是没有冲预付账款的就是我们没收到发票的
相关问题讨论

您好,,采购付款,会计入预付账款。收到票,会计入账,冲掉预付账款。等到月底,凡是没有冲预付账款的就是我们没收到发票的
2020-08-28 08:20:08

红冲之前做的就可以
2019-04-19 10:52:46

把之前做的红冲就可以
2019-04-19 10:58:37

可以的,有委托证明可以。
2022-05-31 15:10:54

发票丢失还是没有开?
2017-03-31 11:32:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
wenwen 追问
2020-08-28 08:25
微微老师 解答
2020-08-28 08:47