送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-25 20:06

我的发票是电费发票

萍水相逢 追问

2016-07-25 20:09

在五月份已经做过费用支出了,在七月份又红冲了这张发票,又重新开出这张发票,五月已经认证抵扣过了,请问七月这份凭证怎么做?进项转出怎么做凭证

萍水相逢 追问

2016-07-26 08:16

我在5月份做的是借:营业费用,借:应交税金一应交增值税一进项税额,贷:银行存款,在7月份红冲了这张发票再重新开出了这张发票怎么做分录,怎么做5月份已认证抵扣过的进项税额,怎么做进项税额转出这份分录

邹老师 解答

2016-07-25 15:41

借;应付账款等科目    贷;原材料等科目   贷;应交税费-应交增值税(进项税额)

邹老师 解答

2016-07-25 20:20

借;应付账款等科目 贷;制造费用等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
这个就是7月份冲红需要做的分录

邹老师 解答

2016-07-26 08:32

你好,不是进项转出,而是冲减5月份的分录。然后再根据发票做帐务处理。

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相关问题讨论
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-07-25 15:41:55
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-17 15:57:59
你好,这个不是所有的都需要做的,实实在在是企业的成本或是费用做凭证即可。
2019-05-16 16:34:03
你好,还是按照17%的金额做
2018-05-12 14:48:25
你好,只要确实有货进来,这个发票没有到的可以暂估入库 借库存商品 贷应付账款--暂估
2019-11-28 16:09:50
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