,公账上取的现金,外账上用费用发票来做费用支付出去。内账上的这个现金是用来分给股东了,这个分录怎么做?

周长凤
于2020-08-27 09:25 发布 1020次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,
借,库存现金
贷,银行存款
借,利润分配未分配利润
贷,应付股利借应付股利
贷,库存现金
2020-08-27 09:27:33
您好,这个是借 管理费用 贷 其他应付款
2022-09-28 14:02:38
你好,说实话,没有完美的办法。
你可以计入其他应付款。或者用外账上面的库存现金去支付。
2025-07-07 16:13:53
同学你好
不是差额纳税的吧
2022-04-14 17:05:15
借库存现金贷银行存款做这个调整分录。
2021-08-10 14:09:32
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