送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-26 08:59

借预付账款贷银行存款

小鱼儿 追问

2020-08-26 09:14

这个是支付时的分录,那摊销和拿到发票后的呢

玲老师 解答

2020-08-26 09:21

取得发票时借管理费用,等贷预付账款按实际的月份摊销就可以

小鱼儿 追问

2020-08-26 09:57

老师,我这样可以吗?
支付房租的时候做借其他应付款,贷银行存款,摊销的时候做借管理费用,贷预付账款-待摊费用,拿到发票的时候做借预付账款-待摊费用、进项税,贷其他应付款

玲老师 解答

2020-08-26 10:11

您好,您用其他应收款款也可以,但是那您就不能代方再写预付账款,这样您没办法平科目,

小鱼儿 追问

2020-08-26 10:36

那是   支付时预付账款,银行存款,等拿到发票后再摊销吗?

玲老师 解答

2020-08-26 10:40

是的,拿到发票时摊销借管理费用,等贷预付账款

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