送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-26 08:59

借预付账款贷银行存款

小鱼儿 追问

2020-08-26 09:14

这个是支付时的分录,那摊销和拿到发票后的呢

玲老师 解答

2020-08-26 09:21

取得发票时借管理费用,等贷预付账款按实际的月份摊销就可以

小鱼儿 追问

2020-08-26 09:57

老师,我这样可以吗?
支付房租的时候做借其他应付款,贷银行存款,摊销的时候做借管理费用,贷预付账款-待摊费用,拿到发票的时候做借预付账款-待摊费用、进项税,贷其他应付款

玲老师 解答

2020-08-26 10:11

您好,您用其他应收款款也可以,但是那您就不能代方再写预付账款,这样您没办法平科目,

小鱼儿 追问

2020-08-26 10:36

那是   支付时预付账款,银行存款,等拿到发票后再摊销吗?

玲老师 解答

2020-08-26 10:40

是的,拿到发票时摊销借管理费用,等贷预付账款

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相关问题讨论
借预付账款贷银行存款
2020-08-26 08:59:54
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
2020-07-02 17:28:24
@可可西里 借预付贷银存 每月分摊借费用贷银存 以后有发票附到摊销的分录里面,没有发票不能税前扣除
2017-12-20 16:48:13
您好!借预付账款 贷银行存款。
2018-12-24 14:26:10
你可以计入待摊费用里面
2020-01-13 14:43:18
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