送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-08-25 09:21

您好,账务上把之前入账的冲销,再做一笔正确的凭证,最后金额为0。申报上,在未开票收入上填写负数。

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您好,账务上把之前入账的冲销,再做一笔正确的凭证,最后金额为0。申报上,在未开票收入上填写负数。
2020-08-25 09:21:18
同学你好, 1.是的,需要按月计提相关税金,纳税申报与缴纳是同步进行的,申报完,才能点击扣税 2.如果税务核定按季度申报,计提还是按月进行,再每个季度的15号(节假日顺延)申报,比如4-6月申报,在7月15号前申报
2020-08-04 17:06:42
您好,还要提供财务报表的。
2018-04-24 20:50:34
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2019-09-26 21:24:39
,你清算不是做汇算清缴么,你记得纳税调增就 可以,要是取职工薪酬包括这个多发200元
2020-01-17 11:58:13
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