- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,建议退回去重新开,如果对方不给退多余的金额做费用和营业外收入。
2020-08-20 19:58:54

你好,是的,是这样操作的
2018-08-29 10:43:35

是专票,不知道对方抵扣了没有
2019-08-24 14:40:59

不用做分录,取得新发票,直接贴到原来的凭证后面就是了。
2020-01-03 15:32:52

借:应收账款 -12000
贷:主营业务收入-12000
借:应收账款 13000
贷主营业务收入13000
2020-01-06 15:03:25
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