@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

企业发给职工的探亲假补助,是否作为福利费按14%税前扣除基础上,还得代扣代缴个人所得税?
答: 同学,您好 企业给员工报销“探亲假路费”属于“职工福利费支出”,可以按规定在企业所得税的税前扣除,受14%的比例限制;但是,取得该路费报销的员工,也是属于取得与任职相关的报酬,需要并入取得当月的工资薪金一并按照“工资薪金所得”合并预扣预缴个人所得税。
未代扣代缴个人所得税的工资薪金如何税前扣除?
答: 某企业2010年实际发放的工资均超过2000元,但是均没有代扣代缴个人所得税,请问:企业所得税只能允许按2000元进行税前扣除,对吗?如果税务检查时,补扣了个人所得税,可以按实际发放的工资进行企业所得税税前扣除,对吗?.
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,外聘的业务指导,人家拿高铁票,还有补助,来财务报销,补助这块,没有发票,补助这块可以所得税税前扣除吗?另外,对专家的补助需要按照劳务报酬所得由我司代扣代缴其个人所得税吗?
答: 你好,可以的 你好,是的










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重要的眼神 追问
2016-07-21 11:44
邹老师 解答
2016-07-21 10:12
邹老师 解答
2016-07-21 10:15
邹老师 解答
2016-07-21 12:11