老师,你好,每月外账工资我直接借生产成本 工资 借管理费用 工资 贷现金,不计提可以吗,直接这样做分录可以吗,不计提了.因为我实际发的工资跟我外账的工资也不一样的.
微新
于2016-07-20 15:18 发布 754次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-07-20 15:23
哦,谢谢.还有比果我上个月销售成本是6.1元/KG 这个月销售成本是5.65元/KG 这样没有关系吧,我把一个月的水电都做成制造费了,没有关系吧,没有分摊管理费用.
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你好,实际工作中部分企业也是这样操作,问题不是很大
2016-07-20 15:18:57

你好,不管是哪个部门的,都是做到管理费用,辞退福利。
2022-02-09 11:27:24

您好!就是去年10月多冲回了25000,那这次把25000再加回来就行了,如果是汇算清缴前发现的,直接调账
借:生产成本20000
管理费用5000
贷:应付工资25000
2022-05-16 15:57:32

你好,金额不大的,可以的。
2022-02-18 16:03:54

您好,您生产成本最终呢,也是要转到主营业务成本里是吧,你当时转了是吧。
2022-05-16 15:39:40
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